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采購管理的價(jià)值之下篇
發(fā)布于:2021-11-26 13:53:48
1.如何加強(qiáng)采購質(zhì)量控制?
所購商品的到貨質(zhì)量與定單鎖要求的質(zhì)量不相符,以次充好,必然給企業(yè)帶來損失。
1.1嚴(yán)格控制進(jìn)貨材料的入庫質(zhì)量檢查。
凡需進(jìn)行入庫質(zhì)檢的物料,均可根據(jù)物料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的要求靈活指定質(zhì)檢方案,包括質(zhì)檢材料.檢驗(yàn)員.檢驗(yàn)報(bào)告等信息可由系統(tǒng)強(qiáng)制規(guī)定,未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不得進(jìn)入,防止出現(xiàn)漏檢或不報(bào)檢的情況。對(duì)未通過檢驗(yàn)的產(chǎn)品或未檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)入源頭。
1.2根據(jù)歷史供應(yīng)質(zhì)量,確定合適的供應(yīng)商。
該系統(tǒng)可以查詢歷史供貨情況,分析后可以讓企業(yè)選擇最佳的供應(yīng)商,提高采購質(zhì)量和效率。
2.如何加強(qiáng)定量采購?
按經(jīng)驗(yàn)購買量難準(zhǔn)確,經(jīng)常超計(jì)劃訂購和過度接受,個(gè)別材料嚴(yán)重積壓,造成資金浪費(fèi)。
2.1采購數(shù)量嚴(yán)格按照批準(zhǔn)合同的金額進(jìn)行。
經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)(采購計(jì)劃)可以觸發(fā)生成定購單,確保定購數(shù)量和計(jì)劃數(shù)量保持一致,避免超計(jì)劃采購,保證按需采購,減少庫存積壓及資金占用。
2.2采購程序嚴(yán)格執(zhí)行。
該系統(tǒng)為企業(yè)提供了可自由定義的過程設(shè)置,從而使已經(jīng)形成的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購流程真正落地。
應(yīng)用價(jià)值
3.如何提高使用采購資金的計(jì)劃性質(zhì)?
有限的采購資金永遠(yuǎn)不可能一蹴而就,無法嚴(yán)格按照到貨進(jìn)度和合同履行付款計(jì)劃,而且付款隨意性很大。
3.1嚴(yán)格按照合同支付條件進(jìn)行付款。
收貨員需要在系統(tǒng)中填寫付款申請(qǐng)單,通過關(guān)聯(lián)支付合同.到達(dá)進(jìn)度表.工程進(jìn)度表.付款計(jì)劃表等相關(guān)單據(jù),由付款審核者參照批準(zhǔn),確保付款有計(jì)劃。
3.2采購結(jié)算預(yù)警。
該系統(tǒng)能對(duì)合同超額、超期付款進(jìn)行預(yù)警,有效防止合同執(zhí)行中的資金風(fēng)險(xiǎn)。
4.在分析采購業(yè)務(wù)方面的困難。
不能及時(shí)把握各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)進(jìn)度,全面實(shí)施采購計(jì)劃和總資金控制不力,絕對(duì)不利于采購業(yè)務(wù)改進(jìn)。
4.1監(jiān)督采購訂單的執(zhí)行情況。
該系統(tǒng)提供可定制的、豐富而靈活的采購報(bào)告,如綜合采購統(tǒng)計(jì)表格.采購執(zhí)行情況表.支付清單等等,使采購和生產(chǎn)部門能夠?qū)崟r(shí)了解各種采購運(yùn)作環(huán)境的執(zhí)行情況。
4.2采購資金比重一目了然。
該系統(tǒng)提供了圖形化的報(bào)告分析,使管理人員清楚了解不同物料的采購成本、費(fèi)用、資金比例等,同時(shí)能夠掌握不同供應(yīng)商的采購比例、資金狀況,為今后進(jìn)行采購商務(wù)談判提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
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